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  • 简介:摘要:住宅弱电系统与人们的居住使用感受存在着密切关系,国家与住宅建筑相关的建设标准和规范中对弱电系统的设计也有详细的要求。但是随着信息化技术的发展以及国家针对5G技术的规划和支持,万物互联的前景应用也在不断研究,住宅的弱电系统设计与实际使用也出现了越来越多的矛盾。本文主要阐述住宅相关标准中电视、电话、网络等弱电系统存在的落后现象,并对以后的发展方向及设计要点进行重点研究,并期盼国家相关标准制定部门更好的根据实际使用需求做出调整。

  • 标签: 住宅弱电系统 5G技术 电视 电话 网络系统 要点分析
  • 简介:摘要:随着我国建筑行业工业化改革的逐渐深化,现阶段,建筑产品正在向着大规模、多功能的复杂化方向发展。与此同时,高层建筑、智能建筑的出现,也使人们增加了对建筑内部空间流线设计与防火疏散设计的关注度。本文以此为出发点,选取建筑内部空间流线及防火疏散设计作为研究题目,概述了现代建筑使用效率与安全。并以此为基础,分别从建筑内部空间流线设计、建筑防火安全疏散设计两个层面,进行了具体讨论。

  • 标签: 建筑 内部空间流线 防火疏散设计
  • 简介:摘要:随着我国建筑行业工业化改革的逐渐深化,现阶段,建筑产品正在向着大规模、多功能的复杂化方向发展。与此同时,高层建筑、智能建筑的出现,也使人们增加了对建筑内部空间流线设计与防火疏散设计的关注度。本文以此为出发点,选取建筑内部空间流线及防火疏散设计作为研究题目,概述了现代建筑使用效率与安全。并以此为基础,分别从建筑内部空间流线设计、建筑防火安全疏散设计两个层面,进行了具体讨论。

  • 标签: 建筑 内部空间流线 防火疏散设计
  • 简介:摘要:四川省公路规划勘察设计研究院有限公司成立于1953年,原为企业化管理的事业单位,自2016年起开始企业化转制筹备,2019年完成转企改制,成为国有独资企业。公司作为勘察设计企业,以事业单位的身份经营了若干年,即使进行了企业化管理,其长期的事业单位体制,使得公司形成了比较固化的行政思维模式,管理方式单一,转制后进行正式的企业化管理,其现代企业管理的理念正逐步建立。本案例针对该公司组织架构、管理模式、现有的管理手段、生产经营现状进行剖析,寻找公司经营管理存在的问题。通过建立和实施适合公司实际的内部控制制度体系,帮助其从根本上摆脱旧框架的束缚,提升生产效率,加强内部控制,促进管理升级和战略提升,在实现公司战略目标等方面,取得了显著成效。

  • 标签: 内部控制建设 勘察设计企业 案例
  • 简介:摘要:由于不同环境的燃气使用需求不同,要求燃气管道的设计提供个性化的供压值,为此,提出管廊内部燃气管道设计方案研究。分析了燃气管道实际所需供流量值大小,并考虑管道供气位置对燃气管道供流的削弱效应,调节调压器出口,使其流量与燃气管道的进口流量近似相等,以此确保燃气供应满足实际应用需求。实验结果表明,设计的管道可以满足高中低不同供气流量的应用要求。

  • 标签: 燃气管道 管道设计方案 供气流量 削弱效应 调压器
  • 简介:摘要:些年,随着中国汽车数量的井喷,尤其是中高端车所占的比例增加,车主知识水平的提高,用户对汽车的要求也越来越高,在重视外观的基础上,越来越多地重视起汽车内饰。汽车内饰并不是简单地起到装饰作用,它们还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能,对车的舒适性和安全性起到十分重要的作用。汽车内饰对于用户来说,是要亲密接触所占时间最长的,它们的外形美观与否、舒适与否、各部件操作方便与否、对于身体健康有无损害等,都直接影响着用户。

  • 标签: 汽车材料 质量分析 优化
  • 简介:摘要:随着社会的发展与变革,旧建筑改造逐渐成为大家普遍关注的焦点。可是对于一些连旧建筑都算不上的未完成建筑,它们甚至还未曾为我们的城市建设散发出活力就即将面临被淘汰的命运,是否会让我们感到有些遗憾。本文将简要探讨此类建筑立面与内部空间的设计方法,希望未来能够对此类项目有所参照。

  • 标签: 未完成建筑 立面 内部空间
  • 简介:摘要:内部控制是现代企业强化内部管理水平的重要举措,其中内控手段比较多样化,而内部审计是内部控制体系中尤为重要的一种内控手段,是对内部控制的进一步强化,研究二者之间的关系,对企业更好地构建内控体系有很多的帮助。鉴于此:本文将深入分析,内部审计与内部控制之间的关系,并对如何更好地促进内部审计与内部控制良性发展提出几点对策,希望可以为企业做好内部审计与内部控制工作有所帮助。

  • 标签: 内部控制 内部审计 关系 措施
  • 简介:摘 要: 现代企业完善、健全的内部控制系统中,必须有完善严密的内部审计制度、独立有效的内部审计机构和高素质、高责任心的内部审计人员,它既是内部控制系统中重要的一个分支系统,又是实现内部控制目标的重要手段。内审制度的完善是健全内部控制制度的重要内容,同时,内部审计还能为改进内部控制制度提供建设性的意见。建立健全内部控制制度,离不开强化内部审计,并且还要与风险管理相融合。

  • 标签: 强化 内部审计 控制制度 关系
  • 简介:摘 要:随着我国经济的高速成长,我国企业在世界经济中的位置越来越重要,为全球经济的健康成长贡献出越来越大的成绩,强化内部控制体系,保证内部审计的完整性,是完善内部审计制度的核心要素,构建独立、公正的内部审计体系和健全内部控制体系是我国企业管理运作有效实施的关键基础。探索有效的解决手段对于强化我国企业的内部控制有着现实意义。

  • 标签: 内部审计独立性研究 内部控制水平 影响
  • 简介:摘要:随着社会信息化水平的不断提高和信息技术应用领域的不断扩大,信息储存的成本快速减少和速度大大提升,但这不代表信息质量也会相应提升。本文主要就信息质量管理在事业单位内部控制中的设计和应用进行了分析。

  • 标签: 信息质量管理 事业单位 内部控制
  • 简介:摘要:本文研究的主要目的是为了明确公共建筑内部空间创新设计与生态理念相结合的重要性,通过提出一些改革的策略来提升公共建筑内部空间创新设计与生态理念相结合的质量,进而推动我国建筑事业的创新发展。此次研究选用的是案例分析法,通过对相应案例的分析,为文章的分析提供一些事实依据。通过对公共建筑内部空间生态理念进行改革,能在一定程度上提升公共建筑内部空间创新设计的整体水平。

  • 标签: 公共建筑内部空间 创新设计 生态理念
  • 简介:摘要:随着国家社会主义改革的不断深化,各行各业的经济效益也充分体现了出来,同时也伴随着许多生态方面问题,因此,国家做出了相关调整,努力推动国家整体朝着环境友好型以及资源节约型的方向发展,并提出了可持续发展的战略要求。此外,随着科学技术的迅猛发展,国内汽车制造与维修方面的技术都有了很大突破,整个行业的信息化、现代化、科技化以及智能化的程度越来越高。同时,由于社会经济发展的速度不断提升,人们的生活水平也得到了显著提高,在很大程度上增加了汽车销售量,给车辆维修行业带去了大量的业务。但是,传统、老旧的车辆维修方式已经不能满足现代社会汽车的发展要求,而且以往的车辆维修技术还会给自然环境造成比较大的破坏,因此,有效改进与创新车辆维修技术,并将车辆维修技术有效转变为绿色汽车维修技术是十分有必要的。

  • 标签: 内部车队 安全管理 策略
  • 简介:摘要:近年来,随着我国电力体制改革的深入,电力企业市场化进程也在加快,其成为了市场经济发展的重要组成部分。由于我国电力市场自由度不断提高,很多电力企业开始实施自主化经营,市场竞争逐渐激烈。面对日益激烈的市场竞争,企业需要不断加大对内部的管理,优化内部控制,从而提高企业竞争力,本文就对电力营销业务内部控制措施进行深入探讨。

  • 标签: 电力营销 内部 控制 措施
  • 简介:【摘要】内部控制作为医院管理的一个有机组成部分,是科学与技术迅猛发展以及管理理论与管理水平不断提高的产物。医院财务内部控制在医院管理中占据非常重要的地位。对于如何加强医院财务内部控制,本文分析了当前医院财务内部控制存在的问题,并提出完善医院财务内部控制的措施。

  • 标签: 医院财务内部控制完善措施
  • 简介:摘 要:在全球经济一体化进程的加快的背景下,有效的企业审计内部控制体系是企业对挑战、规避风险、监控生存和发展的基础,也是监管的基础。维护资本市场秩序并确保这是企业审计信息质量的重要前提。在国内外学者和从业者普遍认同内部控制制度对中小企业审计核算的重要性的同时,中小企业内部控制制度的建立正在逐步推进。

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  • 简介:摘要:本文以L网为案例分析的主要对象,解释L网内部控制结构中存在的问题,分析产生这些问题的背后原因,并提供关于建立和完善内部控制系统的建议,以期为其他公司内部控制的优化提升提供一定的参考。

  • 标签: 内部控制系统 上市公司
  • 简介:摘要:本文以提升企业内部审计工作质量的意义作为研究出发点,分析了影响现阶段企业内部审计工作质量的因素,并提出了企业内部审计工作质量提升路径。通过本文的研究为提升企业内部审计质量提供有益借鉴。

  • 标签: 内部审计 质量 路径
  • 简介:摘 要 本文主要介绍了一种基于LCU逻辑控制单元内部CAN通信的安全通信协议设计方案,阐述了在通信协议上如何对重复、删除、插入、乱序、错码、延迟【1】等通讯威胁进行防护。

  • 标签: LCU CAN通信 安全通信协议