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2021年9期
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企业内部审计与内部控制关系分析
企业内部审计与内部控制关系分析
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摘要
摘要:内部控制是现代企业强化内部管理水平的重要举措,其中内控手段比较多样化,而内部审计是内部控制体系中尤为重要的一种内控手段,是对内部控制的进一步强化,研究二者之间的关系,对企业更好地构建内控体系有很多的帮助。鉴于此:本文将深入分析,内部审计与内部控制之间的关系,并对如何更好地促进内部审计与内部控制良性发展提出几点对策,希望可以为企业做好内部审计与内部控制工作有所帮助。
DOI
3j77yx9qj1/5558553
作者
叶丹琪
邵霞
徐沛柔
机构地区
华东宜兴抽水蓄能有限公司 江苏宜兴 214205
出处
《中国科技信息》
2021年9期
关键词
内部控制
内部审计
关系
措施
分类
[][]
出版日期
2021年10月14日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技信息
2021年9期
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