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  • 简介:摘要:依法完善国有企业法人治结构是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,加快推进国有企业体制机制改革的必然要求,也是建立中国特色现代企业制度和实现科学管理的重要内容。我国《公司法》虽然对公司内部的股东会、董事会、监事会的法律地位及职权做了明确规定,但在执行中仍存在许多问题,突出表现在股东会与董事会之间职权配置不合理、监事会发挥效应不明显等。笔者将从国有企业法人治结构运行中的主要问题为出发点,对法人治结构完善方向和措施提出自己的看法。

  • 标签: 依法治企 现代企业制度 法人治理结构
  • 简介:摘要:依法完善国有企业法人治结构是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,加快推进国有企业体制机制改革的必然要求,也是建立中国特色现代企业制度和实现科学管理的重要内容。我国《公司法》虽然对公司内部的股东会、董事会、监事会的法律地位及职权做了明确规定,但在执行中仍存在许多问题,突出表现在股东会与董事会之间职权配置不合理、监事会发挥效应不明显等。笔者将从国有企业法人治结构运行中的主要问题为出发点,对法人治结构完善方向和措施提出自己的看法。

  • 标签: 依法治企 现代企业制度 法人治理结构
  • 简介:摘要:对于现代企业而言,最根本的目的就是保障与实现公司股东权益。陆隐无语,现代企业要以完善的公司治理结构为核心,如何筹集资金,如何实现规模的扩张,这是一个很重要的问题。然而,在实践中,相当一部分上市公司“一股独大”,导致其他股东,尤其是中小股东,处境十分不利,他们的正当权益无法得到有效的维护,甚至有可能遭到其他股东的恶意操纵。在此基础上,文章首先对我国上市公司治理中存在的问题进行了分析,进而探讨了其中的缺陷,并就如何完善与保障股东利益提出了自己的看法。

  • 标签: 股东权益 有效途径 上市公司 治理结构
  • 简介:摘要:企业内部审计与公司治理是现代企业运作中至关重要的一环,二者之间的关系牵扯到企业的经营管理、风险控制、信息披露等诸多方面。通过深入研究企业内部审计与公司治理的关系,不仅可以更好地了解企业内部控制机制的运行情况,还能为企业的持续发展提供重要参考。

  • 标签: 企业内部审计 公司治理关系
  • 简介:摘要:企业内部维持稳定和保卫工作是企业管理中的重要方面,它涉及到企业内部安全、员工安全和资产保护等多个方面。随着社会环境的变化和经济发展的进步,企业内部维稳和保卫工作也面临新的挑战和问题。加强企业内部维稳和保卫综合治理工作成为了当务之急。基于此,本篇文章对加强企业内部维稳和保卫综合治理工作的对策进行研究,以供参考。

  • 标签: 企业内部维稳 保卫综合治理 工作对策
  • 简介:摘要:随着经济全球化和市场竞争的不断加剧,企业内部治理模式面临巨大挑战与机遇。党建工作和劳资关系作为企业管理体系中的重要组成部分,其相互结合将对企业内部治理带来怎样的影响和变革?本文旨在探讨党建工作与劳资关系相结合下的企业内部治理模式,提出创新策略并从效果评估角度深入分析,旨在为企业管理实践提供有益启示。

  • 标签: 党建工作 劳资关系 企业内部治理 创新 效果评估
  • 简介:摘要:本文旨在探讨企业内部控制与内部审计之间的协同与整合。通过对两者的定义和目标的解释,分析了它们的联系和互补作用,并提出了一些促进协同与整合的建议。通过加强内部控制与内部审计之间的协同和整合,企业可以更好地管理风险、提高效率和优化运营。

  • 标签: 企业内部 内部控制 内部审计 企业审计
  • 简介:摘要:在现代企业管理体系中,国有企业内部审计与内部控制作为两大关键环节,其协同效应的发挥对于企业健康运营和风险防范至关重要。本文旨在深入探讨二者之间的内在联系,以及如何通过优化协同机制,提升国有企业运营效率和合规性。我们将从理论基础出发,结合实际案例,解析协同效应的实现路径,并提出相应的策略建议。

  • 标签: 国有企业 内部审计 内部控制 协同效应
  • 简介:摘要:建筑行业作为国民经济发展的重要支柱之一,其内部控制的优化对于建筑公司的发展和稳定至关重要。随着市场竞争的加剧和规模的扩大,建筑公司面临着越来越复杂的经营环境和内部风险。为了保障企业的利益、提高经营效率和降低风险,建筑公司需要加强对内部控制的优化。本文以建筑公司内部控制优化为研究对象,分析其意义、基本原则和策略,探讨如何提升建筑公司的内部控制水平,以实现企业的可持续发展。

  • 标签: 建筑公司 内部控制 优化
  • 简介:摘要:企业内部借款管理对于企业的财务稳健和发展至关重要。本文将分析企业内部借款管理的重要性、存在的问题以及应对措施,旨在为企业提供有效的借款管理方案。

  • 标签: 企业内部借款 管理
  • 简介:摘要:在全球化与市场竞争加剧的背景下,企业内部控制对稳定运营和可持续发展至关重要。家电行业中,美的、格力和海尔等领军企业尤其如此。本文对比分析了这三家企业的财务数据和内部控制五要素,旨在增强对家电行业内部控制的理解,并为决策者、监管机构和利益相关者提供实践经验和理论指导。

  • 标签: 内部控制 美的集团 海尔智家 格力电器
  • 简介:摘要:随着市场竞争加剧以及人工劳动成本上升,建筑工程企业的盈利空间逐渐压缩,再加上其本身具有的工程建设周期长、工程资金投入量大等特点,建筑工程企业所面临的经营风险和竞争压力加大,迫切需要加强内部控制,以此压控企业成本,降低企业经营风险。然而部分建筑工程企业的内控还存在一定的问题,阻碍了企业的持续发展。为此,本文主要探究分析建筑工程企业内部控制当中存在的主要问题并提出相应的优化对策,以此帮助建筑工程企业提升内控水平,降低企业经营风险。

  • 标签: 建筑工程企业 内部控制 经营风险
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  • 简介:摘要:加强医院建筑内部装饰装修设计,可不断提升医疗优质服务水平,确保空间动线设计与当前医疗技术发展相适应。通过优化空间设计,实现患者顺利进入医疗区域,为患者入院诊断、住院及出院提供便捷服务。冬季气温较低,天气寒冷,光线昏暗,设计者在装饰装修中需充分融入人性化的理念,这对于保温和保暖的需求,墙面及空间的设计显得尤为重要。为满足无障碍设计的需求,局部墙体需要进行改造。此外,引入室外的光线并加强室内自然通风也是关键的考虑因素。

  • 标签: 医院建筑 内部装饰装修 设计
  • 简介:摘要:为解决我国当前事业单位内部中因会计信息失真现象而导致费用支出超预算、资产模糊等一系列后续问题的出现,本文以我国事业单位传统的管理体系为例,对事业单位中会计所要履行的基本职能进行研究,提出我国事业单位中现在正在实行的会计内部控制方法的利与弊以及如何加强事业单位中会计部门的内部控制,以期为相关工作人员提供参考。

  • 标签: 事业单位 会计 内部控制
  • 简介:摘要:随着近几年风力发电的快速发展,风电产品越来越多元化,其中塔筒作为风电基础中重要的组成部件,制造过程中难免会面对各种各样的问题。本文主要介绍了塔筒内件安装问题及解决方案和方案可行性,解决现场实际生产中遇到的问题,结合实际情况对修改方案进行选择。

  • 标签: 内件安装 结构修改 方案选择。
  • 简介:摘要:在当前全球化和信息化的商业环境中,企业面临着日益复杂的风险挑战。其中,会计风险管理和内部控制作为企业稳健运营的关键环节,其重要性日益凸显。本文将深入探讨企业会计风险管理的策略与实践,以及内部控制的优化路径,以期为企业提供实用的指导和启示。

  • 标签: 企业会计 风险管理 内部控制
  • 简介:摘要:随着我国工业领域的快速发展,含有各种有毒有害物质的工业污水大量产出,污水的排放对自然生态产生了极大的危害,同时也影响着人们的生活健康,对于我国长远发展十分不利。基于此,本文从我国当前工业污水治理现状入手,对工业污水标准排放的重要性进行阐述,以此来提高对工业污水排放的重视,并在此基础上,对工业污水水环境监测技术及污水处理方法进行分析,来阐述如何提高工业污水水质并对其进行技术监测。

  • 标签: 工业污水 污水治理 处理方法
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  • 简介:摘要:数据安全治理是指组织或企业为确保数据的安全性、完整性、可用性和合规性而采取的一系列措施和实践。它是数据管理和信息安全的关键组成部分,目的在于保护数据安全,使其免于泄露、篡改或损坏。数据安全治理的目标是建立一套全面的策略、政策和控制措施,确保数据在整个生命周期中得到有效管理和保护。

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