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2021年19期
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企业会计风险管理中内部审计的应用分析
企业会计风险管理中内部审计的应用分析
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摘要
摘要:为了顺应市场经济发展的需求,应对日益激烈的市场竞争,国有企业在深化企业改革的过程中,通过兼并、重组以及业务板块调整的方式优化企业的经营管理模式,导致很多企业的业务发展也呈现出多元化和复杂化的发展趋势。但是由于企业内部审计工作并未发挥出其应用的作用,不但增加了企业经营管理风险管控工作的难度,而且对企业内部工作的协调性与实效性产生极为不利的影响。
DOI
3j7vxw2wj1/5671253
作者
陈京川
机构地区
山东滨州烟草有限公司 山东 滨州邹平 256200
出处
《科学与技术》
2021年19期
关键词
企业会计风险管理
内部审计
应用分析
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2021年11月29日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
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